Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Квитанция на оплату форма ПД-4сб(налог)». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Предположим, что вам нужно перечислить платеж, который не входит в состав ЕНП, но которые администрирует ИФНС (например, НДФЛ с выплат иностранцам с патентом). Тогда обращайте внимание на заполнение этих полей.
Итоговая шпаргалка (пямятка)
Поле | Платежка по ЕНП | Платежка вместо уведомления о начислениях | Платежки не на ЕНС |
Плательщик (поле 8) | Краткое наименование организации или обособленного подразделения; Ф.И.О предпринимателя |
||
КПП плательщика (поле 102) | У российских организаций – «0», но допустимо указать КПП плательщика. У ИП – «0» | КПП, присвоенный инспекцией, куда организация платит налоги, сборы или взносы. У ИП – «0» | |
Статус плательщика (поле 101) | 01 | 02 | 01 |
КБК (поле 104) | КБК ЕНП – 18201061201010000510 | КБК налога, сбора или взносов | КБК налога или сбора |
ОКТМО (поле 105) | 0, но допустимо указать ОКТМО территории, куда по НК зачисляется платеж | ОКТМО территории, куда по НК зачисляется платеж | |
Основание платежа (поле 106) | |||
Налоговый период (поле 107) | Период, за который перечисляете налог или взносы | ||
Номер документа-основания платежа (поле 108) | |||
Дата документа-основания платежа (поле 109) |
Налоговое уведомление: что это и зачем оно нужно?
Налоговое уведомление — это способ, которым работники Федеральной налоговой службы России уведомляют резидентов РФ обо всем, что связано с внесением фискальных платежей. Этот документ содержит:
- сумму налога, подлежащую уплате;
- объект налогообложения;
- налоговую базу;
- срок уплаты налога;
- сведения, необходимые для перечисления платежа в бюджетную систему РФ.
Минимум за месяц до того, как наступит срок уплаты того или иного налога, ФНС должна направить вам уведомление. Сроки по каждому из платежей разные. Например, по имущественному налогу это 1 декабря года, следующего за отчетным. Это значит, что уведомление вы получите не позднее 1 ноября.
Но налоговая уведомляет не всегда. Исключения составляют следующие случаи:
- вы обладатель налоговой преференции — вычета, полного освобождения от уплаты налога;
- сумма налогов к уплате в вашем случае составляет менее 100 рублей — исключение: направление налогового уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность отправить документ;
- у вас есть личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте ФНС.
Госпошлина за регистрацию права собственности для физических лиц составляет 2 тыс. руб. (в соответствии со ст. 333.33 Налогового кодекса РФ).
Размеры госпошлины за регистрацию права собственности зависят от вида регистрационных действий, объекта недвижимости и от того, кто платит пошлину — физическое или юридическое лицо. Для последних ставки выше. При приобретении права в общей долевой собственности пошлину платит каждый владелец в зависимости от размера своей доли.
Государственная пошлина за регистрацию права собственности недвижимого имущества по договору купли-продажи, дарения или мены составляет:
- для физических лиц— 2 тыс. руб.;
- для юридических лиц — 22 тыс. руб.
Государственная регистрация ипотеки, включая внесение записи в Единый государственный реестр недвижимости:
- для физических лиц — 1 тыс. руб.;
- для юридических лиц — 4 тыс. руб.
Государственная регистрация договора участия в долевом строительстве:
- для физических лиц — 350 руб.;
- для юридических лиц — 6 тыс. руб.
Как оплатить госпошлину за регистрацию права собственности
Госпошлина за регистрацию права собственности уплачивается по месту совершения юридически значимого действия в наличной или безналичной форме. Сделать это можно в любом отделении банка или в МФЦ.
Внести оплату можно как через банкоматы и терминалы, так и в кассе этих учреждений. При оплате через терминал или банкомат потребуется выбрать соответствующую услугу в меню и поставщика услуги (Росреестр), ввести Ф. И. О. и паспортные данные плательщика, а также указанные в квитанции реквизиты.
Оплату можно внести онлайн в личных кабинетах интернет-банкинга. Например, в приложении Сбербанка для этого необходимо зайти в раздел «Платежи» — «Дом» — «Росреестр» и ввести реквизиты.
Что означает «Статус плательщика» в платёжном поручении?
Статус (лат. status) — означает «состояние», либо «положение» рассматриваемого объекта в определённой структуре или системе. В нашем случае – положение в налоговой системе.
Статус плательщика — это правовое положение объекта, который непосредственно оформляет расчётные документы на денежный перевод в бюджетную систему Российской Федерации по перечислению налогов, сборов и иных платежей, и это правовое положение выражается определённым кодом.
Статус плательщика (101) — указывается двузначным кодом статуса налогоплательщика. С 2014 года код налогоплательщика, идентифицирующий лицо или орган, составивший распоряжение о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, может принимать значения от 01 до 26, что закреплено в Приложении 5 Приказа Минфина России от 12 ноября 2013 г. № 107н.
Согласно Приложению 11 к Положению Банка России от 19 июня 2012 года N 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» максимальное количество символов в реквизите 101 (поле 101) платёжного поручения, инкассового поручения, платёжного требования или платёжного ордера при составлении в электронном виде также закреплено двузначной цифрой (2)
В Приложении № 5 Приказа Минфина России от 12 ноября 2013 г. № 107н приведено значение статуса плательщика для всех 26 кодов, которые необходимо использовать при заполнении поля 101. А Приказом Минфина России от 23.09.2015 N 148н в Приложение № 5 внесены некоторые изменения и дополнения.
Ниже приведены действующие с 23.09.2015 г. значения кодов «Статус налогоплательщика»:
Статус налогоплательщика (плательщика сборов)
Юридическое лицо — налогоплательщик (плательщик сборов)
Как оплатить налоги через личный кабинет налогоплательщика
- Получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом.
- Контролировать состояние расчетов с бюджетом.
- Получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей.
- Оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи через банки – партнеры ФНС России.
- Скачивать программы для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по форме № 3-НДФЛ, заполнять декларацию по форме № 3-НДФЛ в режиме онлайн, направлять в налоговую инспекцию декларацию по форме № 3-НДФЛ в электронном виде, подписанную электронной подписью налогоплательщика.
- Отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме № 3-НДФЛ.
- Обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.
Как распечатать квитанцию налога на имущество
Поэтому прежде чем отдавать ее операционисту банка вырежьте ее ножницами по контуру. В прикрепленном файле есть и образец уже заполненной квитанции по налогу. Правильно заполнить квитанцию на налог задача, скажем прямо, не из простых. Чтобы заполнить квитанцию нужно знать реквизиты платежа. Внимание! Налоги должны быть перечислены:
- налог на имущество — в налоговую инспекцию по месту нахождения недвижимости;
- транспортный налог — в налоговую инспекцию по месту вашего постоянного жительства (постоянной прописки);
- земельный налог — по месту нахождения земельного участка;
- налог на доходы — в налоговую инспекцию по месту вашего постоянного жительства (постоянной прописки).
Как вы видите в отношении налога на имущество и земельного налога место вашего жительства никакого значения не имеет.
Владимир / 2011-07-07Хочу узнать, за что налог в размере около 70 рублей, с рублейменя на сайте за услугу требуется 300 рублей. Ходить по налоговым конторам у меня нет времени. Неужели вы так потеете в лице за каждую информацию? У меня пенсия 4500 в месяц… Пишу с чужого компьютера. Эх вы… Совести у вас нет. 12. Как узнать налоги физического лица Важно В разделе «Начислено» отображена общая сумма, которую необходимо оплатить в налоговый орган, и список объектов с типом налога (на машину, земельный и т.д.) На других вкладках находится информация об уже уплаченных налогах и взносах, о переплатах или задолженностях, а так же информация о декларациях 3-НДФЛ и 2-НДФЛ, сведения о суммах страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, начисленных работодателем.
Трудно найти индивидуального предпринимателя или действующую компанию, которая хотя бы раз не осуществляла некие платежи в пользу третьих лиц. Это могут быть платежи за поставленные товары, услуги, платежи по кредиту, налогам и т.п. Но любой платеж, помимо того, то он должен быть проведен, должен подтверждаться и документально. И вот одним из таких документов и есть форма пд 4.
Форма ПД 4 – это наиболее популярная и востребованная форма платежного документа, которая используется Сбербанком и некоторыми другими финансовыми учреждениями. Необходим данный платежный документ для того, чтобы у субъекта появилась возможность оплатить свои налоговые обязательства перед федеральным и региональным бюджетом, свои покупки перед продавцом товаров и другие услуги государства.
Также квитанция может быть использована для оплаты государственной пошлины, услуг печати загранпаспорта, страховых взносов, различных штрафов. Другими словами, это универсальный платежный документ для физических и юридических лиц.
Документ может быть самостоятельно заполнен плательщиком по реквизитам, которые у него есть для платежа, непосредственно в отделении Сбербанка. Там же ему обязаны представить и бланк такого документа.
Но сейчас есть множество сервисов, которые позволяют бланк формы ПД 4 скачать бесплатно, а помимо этого, сформировать его сразу заполненным, с учетом введенных реквизитов платежа. Достаточно в представленное поле ввести информацию и нажать «ОК». Документ будет готов за несколько секунд.
Еще нужно отметить следующий факт: до 2001 года данная форма была единой и использовалась совершенно для любых платежей. Но после указанного периода форма бланка была усовершенствована, даже упрощена, и теперь представлена в трех разновидностях:
- ПД4 – документ используется тогда, когда необходимо оплатить товары и услуги;
- ПД – используется для оплаты налогов и сборов;
- ПД-4сб – используется в случае, если необходимо оплатить пеню, штраф, госпошлину и т.д.
Если учесть, что в настоящий момент мало кто оплачивает товары и услуги с помощью такой квитанции, особенно, это касается физических лиц, то наиболее популярны формы квитанции ПД и ПД 4 сб.
При этом, если просмотреть внимательно бланк таких квитанций, то не будет принципиальной разницы в визуальном представлении информации. Поэтому часто плательщик использует тот бланк документа, который ему попался первым. Ошибкой такое использование считаться не будет, поскольку составляющие документа одинаковы.
Какие пункты указываются в справке по форме Сбербанка?
Записывать данные в документацию нужно с помощью компьютера или вручную. Документ разделен на 2 части. На нижней части ставят отметку об оплате, после чего бумага отдается обратно плательщику. Бланк квитанции ПД-4 включает в себя пункты:
- Имя получателя платежа: физ- или юрлица.
- ИНН получающего платеж (юрлица).
- Счет получающего платеж. Цифрами пишется лицевой или расчетный счет юрлица.
- Название банка, получающего денежные средства.
- БИК организации, получающей денежные средства.
- Корпоративный счет того, кому поступает платеж.
- Полное наименование платежа.
- Ф. И. О. лица, которое оплачивает.
- Адрес плательщика.
- Сумма за платеж, c учетом НДС.
- Количество денег за предоставляемые услуги. Можно не заполнять, оставить эту графу пустой.
- Итого. Необходимо написать общую сумму, т. е. сумма платежа плюс стоимость услуги.
- Указывается день, когда была осуществлена оплата.
- Подпись человека, который оплачивает счет.
Бланки квитанций для оплаты налогов
- полное наименование организации-получателя (обязательное условие – принадлежность к органам Минфина РФ, федерального казначейства);
- ИНН, КПП содержит название госоргана и налоговой, контролирующих данный платеж. Наименование этих органов указываются в сокращенном виде. ИНН в некоторых случаях не заполняется;
- в ячейке «код ОКАТО» указывается код муниципалитета, по которому мобилизуются поступающие средства. Данную информацию берут из соответствующего классификатора;
- наименование, реквизиты, идентификационный код банка, счет получателя. Графа «корр. счет» не заполняется, если обслуживание осуществляется в российских банках;
- в ячейке «наименование платежа» указывается наименование налога, госпошлины, штрафа (например, пошлина за оформление паспорта);
- заполнение бюджетной классификации осуществляется в обязательном порядке. Неправильное заполнение квитанции приведет к невозможности установить назначение платежа. Данный код состоит из 20 знаков, его берут из классификатора доходов бюджета страны.
Налог на имущество физических лиц заполнить платежку
Не смотря на то, что перечень объектов, которые подлежит обложению у организаций сократился, сам налог никуда не делся. Платить его всё равно нужно. На данной странице размещены образцы заполнения платежных поручений по налогу на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения.
Предполагаем, что малый бизнес другого-то и не уплачивает. Впрочем, для двух видов одного налога различными будут только коды бюджетной классификации.
Остальные реквизиты в платежках заполняются одинаково. Не думаем, что вам нужно заморачиваться по этому поводу.
Пусть у бухгалтеров Газпрома голова болит. Платежные поручения по налогу на имущество организаций Поскольку налог является региональным, отдельные вопросы налогообложения по нему регулируются законами субъектов Российской Федерации. В частности, законами регионов могут не устанавливаться отчетные периоды.
Где взять квитанцию на оплату налога на недвижимость
Уведомление о необходимости уплаты налога на недвижимость, так же как и земельного, причем вместе с квитанцией, должно быть получено физическим лицом, владельцем квартиры и земельного участка, не позднее 1 ноября того года, который следует непосредственно за отчетным. Сроки в данном случае являются общими для всех подобных налогов, которые рассчитываются и формируются самой налоговой службой.
В случае неполучение уведомления и квитанции, обязанности по уплате налога у контрагента не возникает. Однако, физическое лицо может самостоятельно сформировать необходимые платежные документы, не дожидаясь момента, когда придет уведомление и квитанция по почте. Для этого контрагент может использовать один из двух потенциально возможных методов:
- путем посещения отделения налоговой инспекции, в котором, после указания им ИНН и предъявления паспорта, сотрудники сформируют необходимые документы и распечатают их;
- на сайте налоговой службы в онлайн режиме, где после введения необходимых данных, а именно ИНН и суммы задолженности, будет сформирована квитанция, которую контрагент самостоятельно сможет распечатать.